审计负责人
  • 招聘类别:
  • 社会招聘
  • 工作性质:
  • 全职
  • 薪资范围:
  • 面议
  • 招聘人数:
  • 1
  • 发布时间:
  • 2025-10-14
  • 截止时间:
  •  
  • 工作地点:
  • 上海市

工作职责:

1、负责建立健全与优化公司内部审计制度、标准与工作流程,确保审计工作的规范化、标准化与专业化;
2、负责审计项目的全过程管理,包括:制定详尽的审计方案、组织现场审计、编制规范的工作底稿、精准识别问题与风险,并撰写具有深度的审计报告;
3、负责建立并运行“风险发现→整改督办→效果验证→管理提升”的闭环管理机制,确保审计发现的问题得到彻底整改;
4、负责深入分析问题根源,向管理层提供具有前瞻性的改善建议与决策支持,主动赋能业务,推动内部控制与经营管理水平的持续提升;
5、负责对公司重大经济活动实施全流程审计监督,包括但不限于重大投资项目(立项、决策、执行及效益评估)、资产重组、关联交易、对外担保等,确保决策程序合规、资金使用规范;
6、负责对重要经济合同(如大额采购合同、销售合同、合作协议等)进行事前审核(条款合规性、风险防控措施)与事后跟踪(合同履行、款项结算等),防范合同纠纷与财务风险;
7、负责统筹外部审计接待工作,包括配合会计师事务所开展年度财务报表审计、专项审计,提供所需审计资料并协调内部部门对接,确保审计工作高效推进;
8、负责对中介机构(会计师事务所、资产评估机构等)的工作成果进行监督评价,包括财务审计报告的真实性、准确性,资产评估结果的合理性,若发现异常情况及时向管理层、审计委员会报告,并提出整改或更换建议;
9、负责定期梳理上市公司审计监管政策动态,形成政策解读报告,为公司审计工作调整及管理层决策提供参考;
10、领导安排的其它工作。


任职资格:

1、本科及以上学历,硕士学历优先;
2、财务、审计等相关专业;
3、5年以上上市公司、大型企业或者会计师事务所审计或财务管理(管理岗)工作经验;生物医药行业相关从业经验优先;
4、熟悉审计、财政、税法等相关法律法规,具备履行审计管理岗位职责所必需的专业知识;熟练操作财务相关软件;
5、能够精准洞察并系统拆解复杂的审计与风控难题,形成逻辑严密、可落地执行的解决方案;
6、善于与业务部门、管理层及外部机构进行高效、专业的沟通,不仅能清晰陈述发现,更能有效说服并推动整改,保障审计价值落地;
7、具备强烈的风险防范意识与主人翁精神,能主动预判行业监管趋势及潜在风险,并提出前瞻性的优化建议;
8、能够在高强度、高压力及复杂情境下,保持专业审慎,确保关键审计任务的高质量交付;
9、具备优秀的团队合作精神,能融入并赋能跨部门团队,共同促进组织内控与治理水平的持续提升。

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